怒江传媒中心2022年预算公开

2022-03-18 18:00:52 浏览:{{ hits }} 来源:怒江传媒中心

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怒江传媒中心2022年预算公开目录

第一部分 怒江传媒中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 怒江传媒中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

怒江传媒中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策,按照“举旗帜、

聚民心、育新人、兴文化、展形象”要求,围绕中央、省委和州委、州政府的中心工作,坚持以人民为中心的工作导向,传播党的主张、记录经济社会发展生动实践、回应社会关切,弘扬主旋律,传播正能量,为谱写中国梦怒江篇章营造良好的舆论氛围;讲好怒江故事,向全国乃至世界介绍怒江经济建设和社会发展的新经验、新举措、新成果、新面貌,充分发挥媒体意识形态工作主力军、主阵地、主渠道作用。

2.遵循新闻传播规律,严把政治关、内容关、导向关,

主动引导社会热点,创新理念、内容、体裁、形式、方法、手段、业态、体制、机制,加强和改进新闻舆论工作,提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

3.改革创新,整合内容、技术平台、队伍、管理,推动

媒体转型升级和深度融合发展,打造以互联网传播和新媒体生产一体化的新兴媒体。

4.负责怒江传媒中心所属各平台新闻生产过程安全,确保各平台网络信息安全。负责相关党政网站的信息公开和审核发布工作,做好网上政务服务和便民服务工作。

5.负责怒江大峡谷网以及怒江传媒中心所属微博、微信、微视、移动客户端等新媒体内容的编辑、审核、发布工作。

6.负责《怒江日报》汉文和《怒江报》傈僳文编辑、编译、审核、出版发行工作;负责广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射推送和直播工作。

7.严格执行广播电视行业法规,按规定完整转播、传输中央、省、州广播电视节目。

8.负责广播电视新技术科研应用和广播电视设备设施的安全防范以及广播电视节目的安全播出工作。

9.负责中心所属的全州城区、乡镇、村委会的户外 LED

屏、电子阅报机、户外广告牌的审核发布工作。

10.做好对外宣传工作,讲好怒江故事,力争让更多的新闻作品在省级以上媒体刊播。

11.组织实施精品战略,做好产品创优,组织作品参与相关评选活动。

12.做好报纸、网站、新媒体、广播电视事业和产业发展规划、项目规划和申报工作。

(二)机构设置情况

2022年单位内设机构20个, 分别为:1.策划调度部。2.采访采集部。3.编辑生产部。4.纸媒出版部。5.广播节目部。6.电视节目部。7.可视化设计部。8.理论评论部。9.多语种编译部。10.播出传输部。11.通联部。12.广播影视民族语译制管理中心。13.怒江大峡谷网工作站。14.技术保障部。15.全媒体数据资料部。16.办公室。17.党群和人力资源部。18.规划财务部。19.创新研究部。20.经营管理部。

(三)重点工作概述

2022年是实施“十四五”规划,贯彻落实省第十一次党代会、州第九次党代会精神、深入推进媒体融合发展的关键之年,我们将从以下五个方面抓好工作:

(一)坚定政治方向,保持政治定力。要旗帜鲜明讲政治,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,确保党对新闻宣传工作的绝对领导。要加强理想信念教育,筑牢信仰之基,坚定对马克思主义的信仰,对中国特色社会主义的信念,对实现中华民族伟大复兴的信心,弘扬伟大的建党精神,确保我们的事业始终沿着正确的政治方向前进。要牢牢把握党媒是党和政府的宣传主阵地、主渠道,党媒必须姓党这一重要原则,始终坚持正确的政治方向、价值取向、舆论导向,弘扬主旋律,传播正能量,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

(二)抓思想建设,全面提升能力。要强化理论武装,深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话和考察云南重要讲话、对怒江工作的重要指示批示精神,在学懂弄通做实上下功夫,坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。班子成员要发挥“关键少数”的示范带头作用,持续巩固党史学习教育成果,读原著、学原文、悟原理,不断提高班子成员的政策理论素养,不断增强驾驭全局、科学决策、引领发展能力。带头开展“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动,紧扣新闻系统广泛开展的“三项学习教育”、“走转改”和践行“四力”活动,系统学习政治、经济、法律、文化等方面知识,提升科学管理、驾驭大局、抵御风险的能力。   

(三)全面从严治党,严守政治纪律和政治规矩。要坚决扛起党建责任,深入贯彻落实新时代党的建设总要求,把党建工作与业务工作同部署、同谋划、同考核,做到管党有方、治党有力。要从严从实强化制度执行,坚决贯彻执行民主集中制,“三重一大”、重大问题请示报告、党的组织生活等制度,带头做好制度执行的表率。要带头履行全面从严治党主体责任,落实“一岗双责”,对分管领域的党风廉政建设,做到真管真严、敢管敢严、长管长严。要带头做到廉洁自律,牢牢守住思想道德防线、党性原则底线、法规纪律红线,严格执行《准则》《条例》和中央八项规定及其实施细则精神,坚决抵制“四风”,时刻用党章审视自己、用党员标准要求自己,用党纪国法约束自己。

(四)解放思想,坚定信心,全力推进媒体深度融合发展。要从解放思想、更新观念做起,在思想上、观念上、精神上进行自我革命,从传统思维定式、条条框框限制中解放出来,让思想思维体系适应媒体融合发展的标准要求。要深化媒体体制机制改革,用改革创新的办法打破职能运行的常规,坚持问题导向、目标导向、结果导向,注重流程再造,强化制度创新,打通阻碍发展的难点堵点,结合广电融合提升工程的实施,推进媒体深度融合改革。继续修改完善《怒江传媒中心文化产业发展有限公司组建及营运方案(试行)》《怒江传媒中心工作人员奖励性绩效管理分配方案》《文稿起草及相关情况说明》,提交州政府常务会议通过后实施。

(五)带头转变作风改文风,推动新闻宣传工作。结合省委下发的《贯彻落实中央八项规定精神实施办法》的精神和要求,进一步规范和改进新闻报道,要进一步树立群众观点,带着感情和责任做好新闻宣传工作,不断拓展宣传报道格局,传播好怒江声音,讲好怒江故事。要加强深入基层调查研究,转作风改文风,结合新闻系统广泛开展的“三项学习教育”、“走转改”和践行“四力”活动,紧紧围绕党的二十大召开这一重大主题,精心策划、周密部署,抽调骨干采编力量深入四县(市),大力宣传在党的坚强领导下怒江发生的历史性巨变,以及乡村振兴、易地扶贫搬迁、能力素质提升、人居环境提升、基础设施建设等方面的好经验、好做法、好成效,为党的二十大胜利召开营造良好氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制167人,其中:行政编制0人,事业编制167人。在职实有157人,其中:财政全额保障157人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人,其中:离休0人,退休44人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3339.12万元,其中:一般公共预算2759.12万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入580万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比总收入增加了1058.41万元,主要原因分析:1、2021年单位新录用、调任职工10人,人员的增加导致了工资、五险一金以及单位的公用经费增加,所以2022年的一般公用经费比上一年度增加;2、2022年由于政策调整本单位增加事业单位经营收入,2022年初预算了580万元的事业单位经营收入,事业单位经营收入比上一年度增加了100%。综上所述2022年的总收入大于上一年度。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2759.12万元,其中:本年收入2759.12万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2759.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了478.41万元,主要原因分析:2021年单位新录用、调任职工10人,人员的增加导致了工资、五险一金以及单位的公用经费增加,所以2022年的一般公用经费比上一年度增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3339.12万元。财政拨款安排支出 2759.12万元,其中:基本支出2759.12万元,与上年对比增加了478.41万元,主要原因分析:2021年单位新录用、调任职工10人,人员的增加导致了工资、五险一金以及单位的公用经费增加,所以2022年的基本支出比上一年度增加;项目支出0万元,与上年对比一致,主要原因分析财政预算批复时并未通过本单位上报的项目,所以项目支出与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于1.文化旅游体育与传媒支出2085.19万元;2.社会保障和就业支出328.74万元;3.卫生健康支出158.26万元;4.住房保障支出186.93万元。

   与上年对比文化旅游体育与传媒支出增加了305.34万元、社会保障和就业支出增加了134.21万元、卫生健康支出增加了26.24万元、住房保障支出增加了12.63万元,主要原因分析:2021年单位新录用、调任职工10人,人员的增加导致了工资、五险一金以及单位的公用经费增加,所以2022年的基本支出比上一年度增加。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项 

怒江传媒中心2022年并未有与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

怒江传媒中心2022年并未有按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

怒江传媒中心2022年并未有经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额54.9万元,其中:政府采购货物预算51.9万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。具体采购明细如下:1.A090201 鼓粉盒0.8万元;2.A090202 粉盒0.8万元;3.A08010599 其他纸制品(A4纸)3.6万元;4.A02 通用设备购置46.7万元;5.C15040201 机动车保险服务3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江传媒中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.5万元,较上年减少8.5万元,下降28%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

怒江传媒中心2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费年初预算数据上年数据一致,并无增减。

(二)公务接待费

怒江传媒中心2022年公务接待费预算为0.5万元,较上年减少1.5万元,下降75%,国内公务接待批次为10次,共计接待50人次。

增减变化原因:2021怒江传媒中心公务接待费预算了2万元,但实际并未支出,因此在2022年年初预算时减少了预算数。

(三)公务用车购置及运行维护费

怒江传媒中心2022年公务用车购置及运行维护费为21万元,较上年减少7万元,下降25%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费21万元,较上年减少7万元,下降25%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因:2021年被收回车辆编制2辆,所以2022年年初预算的公务用车购置及运行维护费减少了。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无重点项目预算资金。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为全额拨款事业单位,一般公用经费141万元元 ,安排情况为:1.办公费19.5万元,按单位人数全年人均0.12万元;2.水费2.4万元,按单位人数全年人均0.02万元;3.电费24万元,按单位人数全年人均0.15万元;4.邮电费10万元,按单位人数全年人均0.06万元;5.差旅费13.75万元,按单位人数全年人均0.09万元;6.培训费6万元,按单位人数全年人均0.04元;7.公务接待费0.5元,按单位人数全年人均0.003万元;8.专用材料费13万元,按单位人数全年人均0.08万元;9.福利费31.88万元,按单位人数全年人均0.2万元;10.其他商品和服务支出20万元,按单位人数全年人均0.13万元。

与上一年度相比增加9.14万元,主要原因分析:2021年单位新录用、调任职工10人,人员的增加导致了单位的公用经费增加,所以2022年的机关运行经费比上一年度增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,怒江传媒中心资产总额640.11万元,其中,流动资产40.59万元,固定资产517.48万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程82.04万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少120.02万元,其中固定资产增加94.96万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元(机关事务管理局收回车辆编制2辆,但财务账面尚未处理所以2021年并未处置车辆);报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入5万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入5万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53330000473700111

怒江传媒中心2022预算公开20220317092434173

责编:李小红

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